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  • 因信息披露不準確等 ST數源收浙江證監局警示函

    2024-01-20 12:04:57

    1月18日,ST數源公告稱,收到浙江證監局下發的《警示函》。

    浙江證監局在對ST數源現場檢查中發現其存在多個問題,包括ST數源2020年至2022年,部分商貿類及電子信息類業務的收入、成本確認不符合企業會計準則的規定,相關信息披露不準確;2021年至2022年,ST數源未及時、準確披露部分房地產項目合作交易;項目管理相關的內部控制存在重大缺陷,ST數源披露的內部控制評價報告不準確。

    值得注意的是,此前ST數源的2022年財務會計報告被出具了保留意見的審計報告,內部控制被出具了否定意見的審計報告,而其中的原因之一也涉及了ST數源的商品貿易業務。

    深交所也對ST數源進行了問詢。據深交所問詢函,ST數源2022年度開展商品貿易形成大額應收款項,截至2022年底,相關應收款項余額約4.6億元,截至報告日,上述應收款項有3.85億元尚未收回,其中約3.7億元已逾期,公司無法充分證實上述交易的商業合理性,相關內部控制存在重大缺陷。

    浙江證監局認為,ST數源時任董事長章國經、董事長兼時任總經理丁毅、總經理吳小剛、財務總監李興哲、董事會秘書高曉娟對上述違規行為應承擔主要責任。

    浙江證監局決定對ST數源、章國經、丁毅、吳小剛、李興哲、高曉娟分別采取出具警示函的監督管理措施,并記入證券期貨市場誠信檔案。

    對于此次警示函,ST數源稱,公司及相關責任人員高度重視上述監管措施決定書所指出的問題,深刻反思公司在內部控制、信息披露方面存在的問題和不足,公司將嚴格按照浙江證監局的要求采取切實有效的措施進行整改。

    (稿件來源:每經網)

    責任編輯:陳科辰

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